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德州德隆集团如期完成内部审核事情

宣布时间:

2013-05-16

凭据2013年度《质量治理体系内部审核实施计划》的安排,公司组成内审组,于2013年5月15日-5月16日,对公司质量治理体系进行了为期两天的全面审核。

这次内审的目的是评价按GB/T19001-2008标准建立、坚持和实施的质量治理体系切合审批准则的水平及运行的有效性,识别革新的时机,接纳纠正步伐,以实现体系的连续革新。本次内审共分5组,审核规模涉及公司质量治理体系笼罩的19个部分、产品和历程。由于时间有限,本次内审接纳随机抽样的要领,主要收集质量治理体系切合性和有效性证据,同时也注意收团体系不切合性证据,以识别确定体系革新的时机。依据审批准则,审核组对本次审核发明进行了客观评价,共提出50项书面问题,包括9项一般缺乏格项,已下发责任部分整改,针对缺乏格进行原因剖析,制订适宜的纠正步伐并实施,经审核组验证通事后予以关闭。

通过这次审核,将有力地增进公司治理体系的革新和提高,同时也要求各部分凭据审核组提出的革新意见,实施纠正预防步伐,并举一反三,做好今后体系的检查和改善,以包管公司的质量治理体系始终有效运行并连续革新。

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